Theo Báo cáo tái chính hợp nhất quý 2/2011, doanh thu thuần của QNC đạt gần 438 tỷ đồng, tăng 16,2% so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận gộp cũng ghi nhận mức tăng trưởng 48,3%, từ 63,9 tỷ đồng lên 94,9 tỷ đồng do chi phí giá vốn giảm.
Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính mang lại 7,9 tỷ đồng, sau khi trừ các khỏan chi phí thì lợi nhuận thuần còn lại là hơn 17 tỷ, tăng 181%.
Qua đó, lợi nhuận sau thuế trong quý 2 của QNC đạt 12,2 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 31,2% so với cùng kỳ năm 2010.
Lũy kế nửa đầu năm 2011, QNC đạt 737,7 tỷ đồng doanh thu và 23,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng EPS đạt 1.324 đồng.
So với cùng kỳ năm trước, chỉ tiêu doanh thu đã tăng 113% tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế lại giảm nhẹ 9%.
Theo giải trình của QNC, doanh thu tăng là do giá bán xi măng tăng mặc dù sản xuất tiêu thụ sản lượng không tăng khi Nhà nước cắt giảm đầu tư công, giá cả trên thị trường không ổn định, nên thị trường vật liệu xây dựng tiêu thụ chậm, sản lượng SX và tiêu thụ so cùng kỳ thấp
QNC cũng cho biết, mặc dù doanh thu của Công ty tăng so với cùng kỳ, nhưng lợi nhuận không tăng là do các nguyên nhân sau:
+ Giá vật tư , nguyên nhiên vật liệu đầu vào của Công ty tăng như: giá than, giá điện, giá xăng dầu, giá vận chuyển tăng, lãi suất ngân hàng tăng, chưa tính giá tăng của các loại vật tư khác. Đó là nguyên nhân cơ bản dẫn đến lợi nhuận không cao so với cùng kỳ năm trước.